Cursos / 1º Ciclo / Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa :: Economia

English Version

AUDITORIA - 2018/2019

3º ano curricular
Semestralidade: 1º semestre
Códigos ECTS: 6

Docentes

Regente: Prof. Doutor António Anjos
Assistentes: Prof. Doutor António Anjos

Carga Horária

Língua de Ensino

Português

Objectivos Gerais

Estabelecer a interação entre a função da contabilidade e da auditoria no processo de relato financeiro e sua acreditação.

Apreender os conceitos básicos da auditoria financeira e sua metodologia.

Analisar e compreender o processo de auditoria.

Objectivos Específicos

Proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos e as ferramentas necessárias para a realização de auditorias às contas de sociedades comerciais e outras entidades económicas.

Permitir aos alunos conhecer e construir o planeamento de uma auditoria e a sua interligação com o sistema de controlo interno da entidade auditada.

Conhecer a metodologia de execução de uma auditoria.

Capacitar os alunos para a análise e extração de conclusões em auditoria e relatórios de auditoria.

Competências a adquirir

Capacidade para entender os processos de um trabalho de auditoria: organização; planeamento; programação, execução de testes; análise de resultados e conclusões, recomendações; e relatórios de auditoria.

Metodologia de Ensino

Exposição de conceitos elementares e recomendação das leituras complementares. Apresentação e resolução de exercícios de aplicação de conceitos.
Resolução de casos práticos.
Realização de trabalhos em grupo.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução e aspetos gerais
1.1. A auditoria e o seu meio envolvente
1.2. A evolução histórica da auditoria
1.3. Conceito, objeto, objetivo e tipologias da auditoria financeira
1.4. Responsabilidade, ética e deontologia do auditor
1.5. Enquadramento normativo da auditoria financeira

2. O processo de auditoria
2.1. Compromisso de uma auditoria
2.2. Planeamento de uma auditoria
2.3. Execução da auditoria e conclusões
2.4. Relato de auditoria

3. Sistema de Controlo Interno: administrativo e contabilístico
3.1. Conceito e objectivos do controlo interno
3.2. Elementos fundamentais do controlo interno
3.3. Limitações do controlo interno
3.4. Relação do controlo interno com a auditoria
3.5. Estudo e avaliação do controlo interno
3.6. Auditoria em ambiente de sistema de tecnologias de informação
3.7. Procedimentos de controlo


4. A prova de auditoria
4.1. Importância e conceito de prova
4.2. Procedimentos gerais de auditoria
4.3.Técnicas de seleção de amostras em auditoria
4.4. Testes de auditoria
4.5.A documentação da prova


5. Auditoria às demonstrações financeiras
5.1. Significados e âmbito
5.2. Definição dos procedimentos de auditoria de substanciação e validação
5.3. Procedimentos de auditoria para as diferentes classes de contas
5.3.1. Meios financeiros líquidos
5.3.2. Compras de bens e serviços e dívidas a pagar
5.3.3. Inventários; Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas; e Variações nos Inventários da Produção
5.3.4. Vendas, prestações de serviços e dívidas a receber
5.3.5. Investimentos não financeiros
5.3.6. Investimentos financeiros
5.3.7. Acréscimos e diferimentos
5.3.8. Provisões
5.3.9. Capital próprio
5.3.10. Gastos com o pessoal
5.3.11. Outros gastos e rendimentos


5.4. Relatórios de auditoria

Métodos de Avaliação

Regime de avaliação contínua: 2 testes de avaliação e 1 prova de frequência no final do semestre.

Regime de frequência: uma prova de frequência no final do semestre

Exame escrito final

Recursos Didácticos

Disponibilização de cadernos na plataforma e-learning da Universidade Lusíada

Utilização dos recursos didáticos constantes da biblioteca da universidade sobre a temática da disciplina para pesquisa pelos alunos.

Utilização da rede interna de acesso à internet para realização de pesquisas sobre a temática pelos alunos.

Objetivos de Sustentabilidade

Palavras Chave

Auditoria
Controlo Interno
Procedimentos
Relatórios

Bibliografia Principal

Autor COSTA, Carlos Baptista da
Título Auditoria Financeira - Teoria e Prática
Edição 11ª Edição
Local Lisboa
Editora Rei dos Livros
Ano 2017
Autor COSTA, Carlos Baptista da; ALVES, Gabriel Correia
Título Casos Práticos de Auditoria Financeira
Edição 6ª Edição
Local Lisboa
Editora Rei dos Livros
Ano 2011
Autor Legislação
Título Sistema de Normalização Contabilistica
Edição 6ª Edição
Local Porto
Editora Porto Editora
Ano 2016

Bibliografia Complementar

Autor Morais, Georgina ; Martins, Isabel
Título Auditoria Interna - Função e Processo
Edição 4.ª Edição
Local Lisboa
Editora Áreas Editora
Ano 2013